Скидки и наценки в 1С Программа «1С: Управление торговым предприятием» имеет удобный функционал для предоставления скидок и наценок для клиентов. В случае использования скидок необходимо предварительно «включить» такую возможность в учетной политике предприятия (меню Сервис – Настройка учета – Учетная политика (управленческий учет) – Скидки). При большом объеме продаж или ...
Читать далее Производство Запасы Необоротка и малоценка Взаиморасчеты Учет денежных средств Учет доходов, расходов и прибыли Продажи
Вы не успеваете обрабатывать заказы интернет магазина вручную? Актуальность цены и наличия товара на сайте оставляет желать лучшего? Приходится добавлять новый товар отдельно в 1С и отдельно на сайт? Торговый и финансовый учет ведется в Exel и не видно реального положения дел? Если вам посчастливилось управлять крупным интернет- магазином с ...
Читать далее Производство Запасы Необоротка и малоценка Дополнительная информация Взаиморасчеты Сервисные механизмы Учет денежных средств Учет доходов, расходов и прибыли Нематериальные активы Заработная плата Отчеты Продажи
В программе «1С: Управление торговым предприятием» фиксировать больничные листы сотрудников нужно с помощью документа «Начисление по больничному листу». Чтобы открыть журнал документов «Начисление по больничному листу»: В интерфейсе «Полный» перейдите в меню Документы – Расчет зарплаты – Начисление по больничному листу. В интерфейсе «Бухгалтерский» перейдите в меню Зарплата и кадры ...
Читать далее Дополнительная информация Взаиморасчеты Учет денежных средств Учет доходов, расходов и прибыли Нематериальные активы Заработная плата
Расчет больничных и декретных выплат с ограничениями по минимальной зарплате в 2017 году В программе «1С: Управление торговым предприятием» предусмотрен расчет больничных и декретных выплат в соответствии с законодательными нормами по минимальной зарплате. Чтобы открыть журнал документов «Начисление по больничному листу»: В интерфейсе «Полный» перейдите в меню Документы – Расчет ...
Читать далее Дополнительная информация Взаиморасчеты Учет денежных средств Учет доходов, расходов и прибыли Заработная плата
Табель учета рабочего времени В программе «1С: Управление торговым предприятием» предусмотрена возможность фиксировать фактически отработанное время сотрудников с помощью документа «Табель учета рабочего времени организаций». Чтобы открыть журнал табелей: В интерфейсе «Полный» перейдите в меню Документы – Расчет зарплаты – Учет времени – Табель учета рабочего времени организаций. В интерфейсе ...
Читать далее Производство Дополнительная информация Взаиморасчеты Сервисные механизмы Учет денежных средств Учет доходов, расходов и прибыли Нематериальные активы Заработная плата
С точки зрения взаимоотношения с покупателем документ «Счет на оплату покупателю» – это предварительная договоренность о покупке определенного товара, работ, услуг. Зачастую счет отправляется клиенту после достижения договоренности по стоимости и количеству, поставляемого товара/предоставляемых услуг. Для оформления документа «Счет на оплату покупателю» в программе необходимо зайти в Меню Документы/Продажи/Счет на ...
Читать далее Производство Дополнительная информация Взаиморасчеты Учет доходов, расходов и прибыли Продажи
Анонс В этой статье вы узнаете: - как правильно создавать сотрудника - чем отличается физическое лицо от сотрудника организации - где вносить данные о стаже, военном учете, семейных связях, инвалидности - как изменить фамилию сотрудника, сохранив отображение старой фамилии в отчетах за предыдущий период Создание нового сотрудника В УТП существует ...
Читать далее Запасы Взаиморасчеты Учет денежных средств Нематериальные активы Заработная плата
Предварительно для проверки активности механизма даты актуальности учета, необходимо проверить установлена ли константа «не использовать механизм актуальности учета» находится она в меню Сервис/Настройка параметров учета/закладка «Параметры бухгалтерского учета» В программе 1С предприятие 8 есть возможность установки даты актуальности учета, находится данный функционал в меню Сервис/Настройка учета/Параметры бухгалтерского учета/Дата актуальности ...
Для сверки введенных данных в бухгалтерском учете нужно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»: меню Отчеты/Бухгалтерский и налоговый учет/Оборотно сальдовая ведомость по счету 3721,3722. Рисунок 1 Рисунок 2 Для просмотра введенных остатков в управленческом учете сформируем отчет «Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами»: меню Закупки/Взаиморасчеты/Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами. ...
Для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с подотчетными лицами отдельного документа в конфигурации не предусмотрено, поэтому можно использовать документы «Расходный кассовый ордер»: меню Документы/Денежные средства/Касса/Расходный кассовый ордер, и «Авансовый отчет»: меню Документы/Затраты/Авансовые отчеты. Авансы, выданные в национальной валюте Ввод остатков по авансам, выданным подотчетнику, выполняется в два этапа: Этап 1: ...
Для просмотра введенных остатков по взаиморасчетам с контрагентами в бухгалтерском учете необходимо воспользоваться отчетом «Оборотно сальдовая ведомость по счету» просмотрим остатки по счетам 361, 631,362, 632. Остатки взаиморасчетов по счету 361: Рисунок 1 Остатки взаиморасчетов по счету 631: Рисунок 2 Остатки взаиморасчетов по счету 632: Рисунок 3 Остатки взаиморасчетов по ...
Перед вводом остатков проверим курс валюты: меню Справочники/Валюты/Курсы валют. Перед вводом начальных остатков по валютным взаиморасчетам необходимо выставить курс валюты на дату ввода остатков. Сформируем кредиторскую задолженность организации по контрагенту Aston. При вводе валютных остатков необходимо выбрать валюту договора в документе и ввести сумму в валюте, сумма гривневого покрытия рассчитается ...
Введем дебиторскую задолженность предприятия по покупателю «Дженерал, ТОВ». Рисунок 1 Проводки документа по бухгалтерскому учету: Рисунок 2 Теперь промоделируем ситуацию, если на момент ввода начальных остатков мы еще не выписали налоговую накладную покупателю: флаг «Нет НН». Рисунок 3 Проводки документа: Рисунок 4 Остатки по счету 6432 закроются в момент выписки ...
Документ «Корректировка долга» на каждого контрагента делается отдельно, то есть на одного контрагента один документ, хотя он может быть один по нескольким договорам контрагента (например: один контрагент может быть и поставщиком и покупателем). Введем дебиторскую задолженность предприятия по контрагента поставщику Барановский Сергій Іванович, ФОП, деньги мы оплатили, но товар/услуга еще ...
Для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков»: меню Документы/Продажа/Корректировка долга. При вводе начальных остатков по поставщикам и покупателям документом «Корректировка долга» параллельно, в зависимости от настроек документа, будет формироваться сальдо на бухгалтерских счетах по НДС. Предварительно перед вводом ...
В данной статье на примере будет рассмотрен порядок отражения хозяйственных операций возврата товаров и возврат оплаты за товары. Методика отражения моделировалась в конфигурации «1С:8 Управление торговым предприятием». Пример: Покупателю был отгружен товар на сумму 2400,00 грн. в т. ч. НДС 400,00 грн.;Покупатель оплатил товар полностью;В партии товара был обнаружен некачественный ...
Акт сверки взаиморасчетов в процессе хозяйственной деятельности предприятия требуется для анализа задолженности покупателей и поставщиков перед нашим предприятием. В этой статья мы подробно рассмотрим все возможности этого документа, а так же правильность его заполнения в 1С. В типовой конфигурации 1С «Управление торговым предприятием для Украины» документ «Акт сверки взаиморасчетов» формирует ...
Операции возврата товаров всегда вызывают множество вопросов, и в данной статье мы остановимся на возвратах товаров поставщику и отражении этих операций в программе «1С:8 Управление торговым предприятием». Возврат товаров может происходить до или после оплаты денежных средств поставщику. Рассмотрим ситуацию, когда был приобретен товар у поставщика на сумму 2000 грн. ...
Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе сотрудников организации на следующих счетах учета: 3721-Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте 3722-Расчеты с подотчетными лицами в иностранной валюте Затраты подотчетного лица регистрируются в программе 1С 8 документом «Авансовый отчет». Оплата задолженности или аванса перед подотчетником регистрируется документами «Платежное поручение исходящее» ...
В программе 1С8 предусмотрена возможность отражения торговых операций по договорам комиссии. При этом решаются такие задачи: получения и продажа товаров комитента, принятых предприятием на комиссию; получения и передача товаров комитента комиссионеру в субкомиссию; продажа собственных товаров и продукции через комиссионера. Многие операции с комитентами и комиссионерами отражаются теми же документами, ...
Для настройки счетов учета расчетов с контрагентами необходимо зайти в меню: Интерфейс Пункт меню Полный Справочники/Бухгалтерский и налоговый учет/Счета учета расчетов с контрагентами Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске программы, вместе с настройками учетных политик и констант. Настройки определяют, те счета бухгалтерского учета расчетов и авансов, которые ...
Способы ведения взаиморасчетов в 1С предприятие. Как вести взаиморасчеты в 1С8? В 1С8 Управление торговым предприятием существует несколько способов ведения взаиморасчетов. Первый способ это способ «По договору в целом» Второй способ «По счетам» Третий способ «По заказам» Четвертый способ предполагает четкое соответствие оплат и расходных документов, для такого способа устанавливаются ...
Проверка сумм налогового кредита и налоговых обязательств по НДС в 1С предприятие Вопрос: Каким образом мы можем проверить суммы налогового кредита и налогового обязательства, возникшие за период? Ответ: Для проверки сумм налогового кредита и налогового обязательства, возникших за период предназначены отчеты «Проверка суммы входящего НДС», «Проверка суммы обязательства по НДС». ...
Все материалы сайта являются объектами авторского права. Любое их использование должно быть письменно согласовано с авторами. Шевченко Александр, 2008-2016